内部审计是我国审计体系中的重要组成部分,也是各部门、各单位全面深化改革、强化内部控制的重要抓手。为全面掌握我区内部审计工作开展情况,加强对内部审计工作的指导监督,提升内部审计工作整体效能,惠州市审计局大亚湾分局立足职能职责,精心组织、扎实开展对年度内部审计情况的统计调查工作,全面摸清内审工作底数,各项工作取得显著成效。
(一)传达学习内部审计新规,提高内审工作意识。近期,省、市分别下达《关于印发广东省部门和单位内部管理的领导干部和领导人员经济责任审计办法的通知》、广东省审计厅《关于印发〈2025年度内部审计工作指导意见〉的通知》等文件,区审计分局紧跟上级审计机关的工作部署,以正式通知的形式,即刻传达至区直各单位,要求各单位认真贯彻落实,帮助各单位规范内部审计程序和审计行为,推进内部审计工作科学化、制度化、规范化,为做好内部审计统计调查工作奠定坚实基础。
(二)精心谋划,构建高效工作机制。一是摸清依法属于本级审计机关审计监督对象的底数,确保实现全区一级预算单位调查全覆盖;下达正式通知,要求各单位研读操作手册、观看操作视频,明晰各项指标填报口径,明确报送时限及质量要求。二是充分运用行政事业单位和区属国有企业的政务沟通群,搭建起高效的交流平台,实时答疑解惑,解决指标理解模糊、系统操作不熟等难题,确保各单位能够准确理解并严格执行《内部审计统计调查制度》,保障统计工作的准确性与规范性。
(三)强化审核把关,全面提升数据质量。区审计分局严格按照《内部审计统计调查制度》的要求,逐项审核各单位报表数据,验证指标逻辑性和合理性,对数据缺失、逻辑错误的报表反复修改完善。内部审计统计数据填报实行分级负责制,要求各单位严格执行统计报表签章制度,按照“谁报送、谁负责”原则,确保数据真实、完整、准确。
下来,区审计分局将以此次内部审计调查统计为契机,不断加强对内部审计工作的指导和监督,深化调查成果运用,推动内部审计工作提质增效,全力推动新时代大亚湾区内部审计工作高质量发展。
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